+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Практический анализ изменений в налогообложении. Рекомендации налогоплательщику для использования в 2024 году и необходимые к применению с 2025 года

Описание
Программа
Курс завершен
18 ноября 2024
Запись до: 17 ноября 2024
Время проведения: 10:00
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
17000 ₽ физ. лица
17000 ₽ юр. лица
Предоставляется скидка в размере 10%, начиная со второго слушателя от одной организации. Клиентам Института МФЦ, Учебного центра МФЦ предоставляется специальная льготная стоимость в размере 12 000 (двенадцати тысяч рублей) за одного участника.

Проблематика глубоких изменений в налогообложении касается практически каждого клиента (заказчика) Института МФЦ из различных сфер деятельности, поэтому мы предельно ответственно подошли к выбору преподавателя и формированию программы семинара по этой важной теме.

Семинар проводит известный специалист в области налогового консультирования — Бондаренко О.А., канд. юрид. наук, член Правления и член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, аттестованный налоговый консультант с многолетней практикой в сфере налогового консультирования.

Приняв участие в семинаре, вы получите не пересказ законодательных новаций, а практические рекомендации в части:

  • всех основных налогов, в первую очередь, НДС;
  • применения УСН в связке НДС;
  • подготовки налоговых деклараций и уведомлений;
  • прохождения различных видов налогового контроля;
  • оплаты труда, включая НДФЛ и страховых взносов;
  • изменений и актуальных вопросов бухгалтерского учета.
Анонс(pdf, 242.3 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Преподаватели
Что входит в стоимость
On-line трансляция
Вопросы к докладчику
Ведущий преподаватель Института МФЦ

Доступ к материалам. Электронные презентации, текстовые материалы размещаются в личном кабинете слущателя на онлайн-платформе Института МФЦ, формируемом для слушателей к началу семинара. Участникам предоставляется доступ к записи на 2 недели. Слушателям в аудитории материалы предоставляются в распечатанном и (или) электронном виде.

Дополнительные сервисы. Для слушателей, участвующих в семинаре очно в аудитории, предусмотрен обед и кофе-брейк.

Семинар проходит в очной форме: можно присутствовать в аудитории или участвовать онлайн. Ссылка на трансляцию и (или) логин, пароль для онлайн-участников заблаговременно направляются на электронную почту слушателя. Занятия проходят с 10.00 до17.00 мск. Перерывы: 11.30-11.45, 13.00-14.00, 15.30-15.45. Общая продолжительность семинара —8 академических часов.

Задайте вопрос преподавателю заранее. Приветствуется получение вопросов преподавателю от зарегистрированных слушателей до начала семинара. Вопросы направляйте на почту: angela@educenter.ru с темой письма: Вопрос преподавателю семинара «Практический анализ изменений в налогообложении. Рекомендации налогоплательщику для использования в 2024 году и необходимые к применению с 2025 года»

Программа семинара


1. Изменения в налогообложении и учет налоговых новаций в финансово-хозяйственной деятельности

Обзор и характеристики принципиальных изменений.

Анализ изменений в разрезе налогов и отдельных процедур:

  • Упрощенная система налогообложения, иные специальные режимы налогообложения. Возможность совмещения.
  • Налог на добавленную стоимость. Новые правила исчисления и уплаты при применении специальных налоговых режимов.
  • Налог на прибыль организаций.
  • Налог на имущество организаций.
  • Налог на имущество физических лиц.
  • Земельный налог.
  • Государственная пошлина.
  • Туристический налог.
  • Налоговая амнистия при дроблении бизнеса. Правила и целесообразность применения.
  • Акцизы и НДПИ

2. Налоговый контроль 2024/2025

Усиление налогового администрирования. Автоматизация контроля.

Мировое соглашение с налоговой как способ существенно снизить доначисления (до 80%).

Ответственность за налоговые правонарушения и преступления. Как не перейти грань дозволенного? Новый взгляд законодателя. Значительное усиление уголовной ответственности. Лабиринты субсидиарной ответственности. Ответственность руководителя, главного бухгалтера и юриста. За нарушение одной статьи берут два штрафа. Как снизить риски?

Штрафы, пени, неустойки. Основные правила, правомерность взыскания, практика.

Как раскрываются схемы ухода от налогообложения? Как узнать, кто сдал за организацию недостоверную декларацию? Обналичивание со стороны контрагентов, дробление бизнеса и т.д.

Статья 54.1 НК РФ. Новые подходы в практике применения. Как оспорить претензии по незаконности получения налоговой выгоды? Деловая цель и реальность сделки. Практические рекомендации.

Налоговая реконструкция в действии. Преимущества и недостатки применения. Судебные решения — главное, что нужно знать.

Проверка контрагентов. Алгоритмы снижения налоговых рисков. Стандарт по проверке контрагентов.

Основные правила истребования документов и информации. Когда на запросы проверяющих правомерно не отвечать? Незаконные требования вне рамок проверки. Инвентаризация и допрос свидетелей. Как подготовиться? Инструктаж работников перед проведением проверки. Что делать если проверяющие действуют за гранью дозволенного? Претензии к налоговой. Какие доводы поддерживает суд? Самое важное о защите на стадии проверок.

Особенности «общения» с УЭБ.

Контроль налогоплательщиков со стороны банков: кто, что и когда контролирует. Алгоритмы. Как не допускать нежелательных и необоснованных разбирательств.

Надзорные функции прокуратуры.

Контроль за применением ККТ — отдельный вид проверок. Что необходимо знать, чтобы не допускать ошибок и правильно себя защищать при спорах с проверяющими?

3. Практические вопросы применения обновленного налогового законодательства

Нюансы работы с ЕНС и ЕНП.

Как не допустить ошибок при формировании и предоставлении отчетности?

Учет новых подходы проверяющих.

НДС.

Налог на прибыль организаций.

Налог на имущество организаций.

Земельный налог.

Транспортный налог.

УСН и другие специальные режимы налогообложения.

4. Оплата труда 2024/2025: учет и налогообложение

Новый виток в работе трудовых комиссий. Нормативное регулирование и правила деятельности комиссий. Показатели деятельности организаций и критерии их оценки. Какую отчетность, в какие сроки и по каким показателям оценивают в обязательном порядке? Как предотвратить риски и не «попасть» на комиссию и в реестр нарушителей?

Усиление контроля за доходами физических лиц. Особый контроль выплат физическим лицам. Взгляд контролирующих лиц и вердикты судов в отношении применения схем в оплате труда. Советы по снижению рисков. Труд несовершеннолетних. «Ловушки» проверяющих. Активности трудовой инспекции: усовершенствованы проверочные листы и не только.

Особый контроль со стороны Роскомнадзора соблюдения законодательства о персональных данных. Что знать и какие события контролировать?

Принципиальные изменения законодательства и последние разъяснения Роструда по вопросам оплаты труда.

Риски договорных отношений с физическими лицами и нелегальной занятости.

Еще раз об НДФЛ.

Страховые взносы. Новые споры при выплате пособий.

5. Актуальные вопросы бухгалтерского учета 2024/2025

Готовимся к вступлению в силу новых стандартов. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Анализ ошибок при применении действующих стандартов:

  • ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»;
  • ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»;
  • ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»;
  • ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
  • ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
  • ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
  • ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Менеджер курсов

Суреева Анжела
Суреева Анжела

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail: angela@educenter.ru

Основные документы

Поделиться!